Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Закрытие месяца в бухучете: пример для начинающих бухгалтеров

Посмотрим процесс «закрытия месяца» у реальной фирмы, оказывающей услуги. Лишний раз поучимся «смотреть в оборотки».

Согласно основам теории бух учета и нашим новым знаниям, попробуем предсказать, что мы должны увидеть после «закрытия месяца». Для наглядности возьмем за основу Оборотно-Сальдовую-Ведомость (ОСВ) нашего предприятия. Вот пример ОСВ.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Не это ли мы ожидаем увидеть?

Запускаем процедеру «Закрытие месяца»

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Немного прокомментирую.

Смотрите, 26 счет на конец месяца «закрылся» — стал 0. Это хорошо. Вот проводка, показывающая, как это произошло.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Как видим, счета расходов «переносят» свои накопленные суммы со своего Кредита в Дебет на счет учета финансового результата. Помните про формулу финансового результата? Какие счета в ней участвуют?

Итак, в Дебете 90 и 91 счетов собираются расходы нашей фирмы за текущий месяц. Теперь мы можем подсчитать финансовый результат по каждому из них. Подсчет финансового результата — это некие действия над 90, 91 счетами. Как вы помните, 90 и 91 счета после подведения финансового результата должны быть равны 0. А итоговый результат финансовой деятельности окажется на 99 счете.

Нулевые остатки по 90 и 91 счетам должны быть в целом по счету. Cубсчета у этих счетов будут иметь остатки до 31 декабря, до процедуры — реформация баланса. Но об этом позже.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Посмотрите, я из всей ОСВ выделил ключевые счета, чтобы показать промежуточный этап «закрытия месяца». Мы видим, что 26 счет закрылся: остатки по нему равны нулю. И, в нашем случае, сумма 26 счета отобразилась в Дебете 90 счета.

В нашем примере у фирмы имеется только 26 счет. Был бы 44 счет, то он также бы закрылся и сумма с него перешла бы в Дебет 90 счета.

Таким образом, Дебет 90 счета собирает суммы со счетов учета расходов фирмы, плюс накапливает себестоимость проданных товаров, продукции. Себестоимость, как вы понимаете, имеется у производственных и торгующих фирм. У нас же, только накопленные расходы с 26 счета.

Теперь мы видим, что на 90 и 91 счетах образовались разные суммы по Дебетовому обороту (ДО) и Кредитовому обороту (КО). Получается, что по каждому из этих счетов, имеется конечное сальдо: 1705778.54 и 11374.53. Сейчас для нас нет большой разницы, где это сальдо стоит — в Дебете или Кредите. Нам важно только одно:

Закрытие 90 и 91 счетов подразумевает такие действия, чтобы сальдо превратилось в ноль. Т.е. мы должны сделать такие проводки для каждого счета в корреспонденции с 99, чтобы наши цифры — 1705778.54 и 11374.53 — ушли. Т.е. остаток стал бы ноль. Это правило закрытия в целом 90 и 91 счетов — по ним остаток должен быть равен нулю.

А чтобы остатки стали нулевыми, мы должны имеющиеся разницы между ДО и КО, (это конечные остатки) перенести проводкой на 99 счет. Иными словами,
— для 90 счета мы «добавим» в Дебет 1705778.54.
— для 91 счета мы «добавим» в Кредит 11374.53

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Как видите, закрытие 90 и 91 счетов идут через их внутренние субсчета 90.9 и 91.9 в корреспонденции с 99 счетом. Где будет стоять 90.9 (91.9) в Дебете или Кредите проводки зависит от того, где не хватает сумм, чтобы счет на конец периода дал 0.

Заключение

Для торгующих организаций ОСВ выглядит несколько иначе. Например, мы увидим 41 и 44 счета. Для производственных — будут 20, 25, 40, 43, 44.

У всех предприятий может быть 76 и 73 счета. К тому же у многих предприятий имеется 01 счет со своими вспомогательными счетами 02 и 08 счета.

Все это многообразие не так сложно, как кажется на первый взгляд. С какими бы бух счетами не приходилось сталкиваться в бухучете, все придет в «оборотку», где необходимо будет взять суммы со всех счетов учета Расходов и «переместить» на 90 и 91 счета. Затем с 90 и 91 счетов, переместить получившиеся остатки на 99 счет. И так каждый месяц до декабря. В декабре в «закрытии месяца» будет еще одна операция, называемая «реформация баланса».

ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Источник

Закрытие месяца в 1С:Бухгалтерия

Давайте поговорим о том, когда и каким образом выполняется закрытие месяца в 1С:Бухгалтерия 3.0. Под этим понятием подразумевается автоматическое формирование проводок и подсчет результата по тем данным, которые были отражены в информационной базе в течение периода. По этим проводкам впоследствии будет сформирована бухгалтерская и налоговая отчетность. Операции по закрытию периода выполняются за месяц.

Настройка – подготовительный этап

Перед началом ведения учета в программе необходимо настроить параметры учета, завести учетную политику на каждую организацию, а также выбрать систему налогообложения и указать соответствующие опции по налогам. Сделать это можно в разделе «Главное». Все это напрямую влияет, каким образом будут сформированы движения по закрытию периода. Исходя из этого программа определит состав регламентных операций.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Далее в информационную базу заносятся все первичные документы – данные о покупках, продажах, счета-фактуры, о движении денежных средств в кассе, банковские операции, отражается производство, текущие расходы, подтвержденные документально.

Закрытие месяца в 1С

Прежде, чем выполнять это действие, рекомендуется обновить конфигурацию. Это можно сделать самостоятельно, или обратившись в компанию Первый Бит. Законодательство постоянно меняется, все изменения реализуются в программе и доступны в актуальных релизах.

Заходим в меню Операции – Закрытие периода. Выбираем месяц, на экране отобразится список операций, которые будут выполнены.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Важная особенность №1: учетная политика заводится на каждый год. Если она заведена с января 2019 года, то входящие остатки будут проведены 31 декабря 2018, а период ведения учета, который мы будем закрывать, начнется с января 2019.

Важная особенность №2: регламентные операции выполняются последовательно, месяц за месяцем. Если по какой-то причине в апреле месяце вы перепровели документ за январь, то цепочка проведения документов и расчетов в информационной базе будет нарушена, закрытие января, а также февраля и марта придется выполнить заново.

Давайте рассмотрим, из чего состоит закрытие месяца. Период. Организация. Для каждой организации свой перечень и свои операции. Перепроведение документов (восстанавливает последовательность по дате и времени).

Проверка базы 1С на ошибки со скидкой 50%

Операции по зарплате, амортизации и расчету налогов

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Зарплата

В программе возможно начисление зарплаты и взносов, или загрузка этих данных из внешней программы. В том случае, если зарплата рассчитывается в 1С:БП 3.0, и по какой-то причине документ начисления не создали, программа сделает эту операцию автоматически.

Если в учетной политике задано формирование резервов по отпускам, программа так же рассчитает эти суммы.

В этом блоке происходит расчет НДС.

Амортизация

Рассчитывается амортизация основных средств и нематериальных активов, произойдет списание расходов по НИОКР. Пройдет признание лизинговых платежей в налоговом учете. Из операций можно сформировать справки-расчеты, например, по амортизации, чтобы проанализировать расчет программы. В этом же блоке формируются проводки по списанию стоимости спецодежды и спецоснастки.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Переоценка валюты

В программу автоматически ежедневно загружаются из интернета курсы валют. Для этого должна быть указана соответствующая настройка в справочнике валют. На основании этой информации каждый месяц происходит переоценка валютных средств.

Корректировка стоимости номенклатуры

В программе предусмотрено несколько способов оценки МПЗ: по ФИФО и по средней. Способ выбирается в учетной политике организации. В течение периода в базу вводятся первичные документы, часто на практике бывает, что заводятся они с нарушением последовательности и задним числом. А еще могут быть операции комплектации и производства, поэтому существует регламентная операция по корректировке стоимости номенклатуры.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Приобретение лицензий, программного обеспечения, страхование часто отражаются как расходы будущих периодов. Их списание происходит соответствующей регламентной операцией.

А еще 1С:БП 3.0 умеет рассчитывать торговую наценку по проданным товарам.

Расчет налогов

Важным отличием этой редакции конфигурации от ее предшественников является умение рассчитывать такие виды налогов, как транспортный налог, налог на имущество, земельный налог, а также торговый сбор.

Чтобы программа сделала это, необходимо заполнить соответствующие виды справочников.

Что нужно заполнить для расчета налогов

К примеру, заполнить данные по транспортным средствам можно в справочнике регистрации транспорта. В нем есть два вида операций: регистрация и снятие с учета. Марка и модель машины, код вида ТС, госномер, мощность и экологический класс. Определяется налоговая ставка, льгота и в какой ИФНС будет уплачен налог.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

В программе есть регистр сведений «регистрация земельных участков», в нем существуют два вида операций: регистрация и снятие с учета. Заносятся сведения об участке, его кадастровый номер, кадастровая стоимость, КБК, код категории земель, является ли он жильем и какой вид собственности.

Данные по этим регистрам, а также расчет налогов регламентными операциями позволят автоматически заполнить соответствующие декларации.

Операции по расходам

Далее расположены операции по признанию расходов по приобретению ОС и НМА при УСН, а также списание и исключение дополнительных расходов и платежей.

Расчет долей списания косвенных расходов

Этот раздел содержит всего лишь одну, но очень важную операцию по расчету долей списания косвенных расходов.

Эта операция используется, чтобы определить, на сколько можно уменьшить облагаемую базу по налогу на прибыль. Программа рассчитывает доли и коэффициенты по таким расходам, как транспортные, представительские, страхование, расходы на рекламу. Операция создает движения по специальным регистрам, которые будут использоваться для закрытия затратных счетов (20, 23, 25, 26).

Закрытие затратных счетов и распределение расходов по видам деятельности

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Затратные счета

В этой группе представлена операция по закрытию затратных счетов (20, 23, 25, 26). Программа проверяет все условия в соответствии с учетной политикой организации и определяет суммы формирования проводок и создает движения в регистрах. По этой операции можно сформировать справки-расчеты, посмотреть себестоимость, распределение и списание косвенных расходов.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Закрытие 44 счета

В отдельную операцию выделено закрытие 44 счета. Она списывает транспортные расходы и издержки обращения. Списание расходов происходит согласно рассчитанным коэффициентам. Можно открыть справку-расчет по транспортным расходам и списанию косвенных расходов.

Расчет сомнительных долгов

Далее представлен расчет резервов по сомнительным долгам. Программа определяет просроченную дебиторскую задолженность по 62 и76 счетам и формирует резерв. Можно распечатать соответствующую справку-расчет.

Представлены операции для предпринимателей

Это признание уплаченных страховых взносов в качестве расходов, признание авансов как прочий доход и распределение расходов по видам деятельности в случае, если их несколько.

Представлены операции для организаций на УСН

Это распределение расходов по видам деятельности, если их несколько, и распределение расходов между УСН и ЕНВД в случае совмещения систем налогообложения.

Определение финансового результата

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Закрытие счета 90 и 91

90 счет состоит из целого перечня субсчетов, например, выручка, себестоимость, расходы на продажу, управленческие расходы, НДС. Субсчета в свою очередь делятся на основную систему налогообложения и особый порядок налогообложения (ЕНВД). Суммы по этим счетам закроются на счет 90.09 (сальдо). Счет 91 подразделяется на прочие доходы и прочие расходы. Суммы по этим счетам закроются на счет 91.09.

Далее программа создаст проводки по закрытию счетов 90.09 и 91.09 на счет 99. Этот счет обозначает прибыли и убытки. Делится на основную систему налогообложения и ЕНВД. Из этой операции можно перейти в справку-расчет по налогу на прибыль.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Списание убытков прошлых лет

Эта операция выполняется в случае, если на счете 97.11 есть дебетовое сальдо по налоговому учету. Убыток считается расходом будущего периода и списывается соответственно.

Расчет налога на прибыль

Программа определяет все разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. Ведет ли организация учет по ПБУ 18/02, согласно которому выполняется расчет ПР, ВР, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, условный доход или расход. И непосредственно расчет размера прибыли для последующего заполнения в декларацию. Можно посмотреть справку-расчет налога и справку о расчете налоговых активов и обязательств.

Расчет налога УСН

Эта операция рассчитывает налог по упрощенной системе. Данные автоматически попадут в декларацию, и их можно подробно увидеть в отчете «Анализ учета по УСН».

Расчет налога ЕНВД

Расчет единого налога на вмененный доход.

Если подытожить все выше описанное, мы рассмотрели весь перечень регламентных операций, которые умеет автоматически делать 1С:БП 3.0. Этот перечень напрямую зависит от выбранной системы налогообложения, использования ПБУ и настроек учетной политики. Какие-то операции выполняются ежемесячно, какие-то в конце квартала, а какие-то только в конце года.

Бухгалтеру нет необходимости самостоятельно выбирать операции, программа автоматически сформирует список для каждой организации в правильной последовательности. Бухгалтеру останется лишь нажать на кнопку «Выполнить» и проверить полученный результат.

Внимание! Если вы работаете в нескольких программах, например, в 1С:Управление торговлей или 1С:Зарплата и управление персоналом, перед выполнением регламентных операций необходимо синхронизировать данные во всех программах, чтобы видеть полную картину по документам в 1С:БП.

Отличие новой редакции

В предыдущих редакциях 1С, например, 1С:Бухгалтерский учет 7.7, 1С:Предприниматель 7.7, 1С:УСН 7.7, можно было самостоятельно формировать проводки, выбирая нужные счета. Главное отличие 1С:БП 3.0 в том, что необходимо заполнить определенные справочники, указать настройки и программа рассчитает все сама. Еще и выведет перечень задач при запуске программы, она напомнит о необходимости уплатить налог, подать декларацию, проверить на наличие ошибок в уже отраженных операциях, проверить данные контрагентов, позволяет отправлять отчетность напрямую без выгрузок файлов в сторонние программы. Позволяет обмениваться требованиями, писать запросы в контролирующие органы.

1С:Бухгалтерия 3.0 может быть расположена в облаке, при этом ее функционал ничем не отличается от локальной базы на компьютере в вашем офисе. Операции по закрытию там выполняются аналогично и точно так же можно настроить 1С:Отчетность. При этом работать в программе вы сможете из любой точки при наличии подключения к интернету.

Если информационная база расположена локально, на вашем компьютере, или сервере организации, рекомендуется настроить резервное копирование. Например, воспользоваться сервисом 1С:Облачный архив. В случае непредвиденных сбоев всегда можно будет восстановить базу из резервной копии.

Если у вас возникли вопросы или сложности по работе с конфигурацией, или вы хотите подключить сервисы, консультанты компании «Первый Бит» всегда рады вам помочь.

Источник

Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово

Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия — один из самых сложных и важных механизмов программы. В данной статье мы рассмотрим пошагово как закрыть период в 1С 8.3:

Как подготовить базу 1С к закрытию месяца

Перед закрытием месяца в 1С 8.3 необходимо:

При квартальном закрытии периода (Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь) дополнительно к основной подготовке:

Закрытие периода в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово

В процедуре Закрытие месяца укажите период, который закрывается, и организацию, по которой закрывается месяц.

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Если она зеленая, то последовательность восстановлена, можно закрывать месяц.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

БухЭксперт8 советует закрытие месяца в 1С 8.3 разделить на несколько этапов:

Рассмотрим расцветку регламентных операций по закрытию месяца 1С 8.3 на картинке:

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

При нажатии на выполненную регламентную операцию по закрытию месяца в 1С можно:

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

По кнопке Справки-расчеты можно сформировать и распечатать необходимые бухгалтерские справки по закрытию месяца.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Если в 1С 8.3 месяц закрыт без ошибок, то в шапке процедуры Закрытие месяца будет выведено СостояниеВыполнено.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

После полного закрытия периода в 1С 8.3 проведите анализ учета и еще раз проверьте Оборотно-сальдовую ведомость.

Регламентные операции по закрытию месяца 1С 8.3

Весь спектр регламентных операций при закрытии месяца в 1С 8.3 велик, но для каждой организации он свой и зависит от настроек программы и введенных хозяйственных операций. Если какой-то регламентной операции нет в списке закрытия месяца, то нужно проверять настройки или необходимость этой операции в конкретном периоде.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Рассмотрим основные регламентные операции по закрытию месяца 1С 8.3.

Начисление зарплаты

Данная операция контролирует только наличие проведенного документа Начисление зарплаты (даже если он пустой). Другие начисления (отпуск, больничный и т.д.) она не отслеживает.

Начисление резерва отпусков

Она контролирует наличие проведенного документа Начисление оценочных обязательств по отпускам (даже если он пустой).

Формирование книги покупок и продаж

Амортизация и износ основных средств

Начисление амортизации по основным средствам в 1С 8.3 формируется ежемесячно, если в организации есть основные средства, по которым должна начисляться амортизация. За исключением ОС, которые выбывают в текущем месяце амортизация по ним начисляется в документе выбытия.

Также в этой операции осуществляется отражение в затратах амортизационной премии.

Признание в НУ лизинговых платежей

Данная операция появляется, только если в организации отражается на балансе полученное лизинговое имущество.

Амортизация НМА и списание расходов НИОКР

Начисление амортизации по НМА и НИОКР формируется ежемесячно, если в организации они присутствуют.

Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки

Данная операция отражается, если в эксплуатации есть спецодежда (спецоснастка), стоимость которой полностью не погашена.

Переоценка валютных средств

Переоценка осуществляется, если на конец месяца есть:

Корректировка стоимости номенклатуры

Данная операция осуществляется, если есть необходимость скорректировать стоимость реализованной готовой продукции, списанных материалов и т.д.

Списание расходов будущих периодов

В данной операции оформляется не только списание расходов будущих периодов, но и равномерный учет затрат по страхованию. Операция отражается, если есть остатки по счетам:

Расчет торговой наценки по проданным товарам

Данная операция отражается, если в розничной торговле продажа осуществляется по продажным ценам. При выполнении операции в 1С списывается торговая наценка, учтенная в себестоимости реализованного товара. Списание осуществляется в разрезе каждого наименования проданного товара.

Расчет налога на имущество

Расчет налога осуществляется поквартально и только, если настройками предусмотрен расчет авансовых платежей.

Расчет транспортного налога

Расчет налога осуществляется поквартально и только, если настройками предусмотрен расчет авансовых платежей.

Расчет земельного налога

Расчет налога осуществляется поквартально и только, если настройками предусмотрен расчет авансовых платежей.

Расчет торгового сбора

Начисление торгового сбора осуществляется ежеквартально, если зарегистрирована торговая точка по которой применяется торговый сбор.

Расчет долей списания косвенных расходов

В рамках данной операции осуществляется определение доли затрат, которые будут признаны в текущем месяце в составе косвенных или прямых расходов:

Проводки по БУ и НУ данная операция не формирует, происходят только записи в регистры.

Закрытие счетов 20, 23, 25,26

При выполнении данной операции признаются прямые и косвенные (управленческие) затраты.

Счет 26 закрывается в БУ в зависимости от настройки учетной политики Общехозяйственные затраты включаются :

Прямые затраты списываются в Дт счета 90.02, косвенные затраты — в Дт 90.08.

Изучить подробнее закрытие счетов 20, 23, 25, 26 на примерах:

Закрытие счета 44 «Издержки обращения»

При выполнении данной операции в 1С 8.3 признаются расходы на продажу.

Затраты по счету 44 закрываются на счет 90.07 «Расходы на продажу». Остаток по счету 44 допускается в размере нормируемых затрат, остальные затраты должны списываться в полном объеме.

Изучить подробнее закрытие 44 счета на примерах:

Расчет резервов по сомнительным долгам

Закрытие счетов 90, 91

Ежемесячно при закрытии периода в 1С 8.3 формируется финансовый результат: счета 90.09 и 91.09 закрываются на счет 99.01.

Если есть отклонения по налогам в связи с округлением, то такие отклонения также корректируются за счет счета 99.09 «Прочие прибыли и убытки».

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Списание убытков прошлых лет

Данная операция в 1С 8.3 используется, если в прошлых годах образовались убытки.

Расчет налога на прибыль

При выполнении данной операции осуществляется расчет и начисление налога на прибыль по итогам налогового периода.

Реформация баланса

Данная операция осуществляется в 1С 8.3 только по итогам года. В ее рамках осуществляется закрытие года и реформация баланса.

Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово при УСН

Алгоритм закрытия месяца при УСН в 1С 8.3 не отличается от алгоритма для ОСН. Добавляются только специфические для УСН регламентные операции.

Признание расходов на приобретение ОС для УСН

В рамках данной операции в 1С 8.3 расходы на приобретение ОС отражаются в КУДИР равными долями в зависимости от количества оставшихся кварталов до конца года.

Для целей УСН признаются только оплаченные расходы на приобретение ОС.

Признание расходов на приобретение НМА для УСН

В рамках данной операции расходы на приобретение НМА отражаются в КУДИР равными долями в зависимости от количества оставшихся кварталов до конца года.

Для целей УСН признаются только оплаченные расходы на приобретение НМА.

Списание доп. расходов для УСН

Данная операция отражается, если в учетной политике по УСН установлено, что для признания дополнительных расходов нужно списание материалов.

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Списание таможенных платежей для УСН

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

Расчет налога УСН

При выполнении данной операции в 1С 8.3 будет рассчитан и начислен налог УСН или минимальный налог.

См. также:

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

Карточка публикации

Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинатьЗакрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинатьЗакрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинатьЗакрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Смотреть картинку Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Картинка про Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать. Фото Закрытие месяца в бухгалтерском учете с чего начинать

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Все комментарии (4)

Огромное спасибо за материал по закрытию месяца, очень полезен, нагляден и незаменим!

Добрый день.
Спасибо за ваш отзыв.

Спасибо,за то что помогаете нам разобраться в простых и сложных ситуациях бухгалтерского и налогового учета.

Спасибо. Много полезного.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Как всегда порадовало общение с понимающим проблемы бухгалтеров человеком. Спасибо!

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *